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【审计词义】
工作主要是编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作。
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【审计职位要求】
1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
7、建立与税务部门的良好关系。
8、建立和完善公司内部控制评价体系;
9、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
10、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
11、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
12、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
13、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
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【审计岗位职责】
1、企业管理、财务相关专业;
2、具有审计师或中级会计师以上资格;
3、熟悉国家财务政策、会计准则;
4、精通审计、税务法律法规;
5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
6、了解相关经济法律政策;
7、良好的沟通及书面表达能力。
8、大学本科财务专业,3年以上的审计工作经验,包括内审或外审都可以。
9、较强的沟通能力、踏实、稳重。3、该职位为外派职位。