职位描述
位职责:
1. 负责组织开展公司本部和所属机构经营效益、资产责任、关联交易、财务收支等审计工作;
2. 负责公司日常审计监督及指导;
3. 负责对拟投资或并购项目的财务尽职调查及财务分析。
4. 构建目标公司或项目的财务预测和公司估值模型。
5. 负责项目投后审计和财务风险管理。
6. 充分发挥财务专业背景优势,为公司的投资并购业务决策、交易结构及风险防控措施的设计及实施提供支持。
7. 负责组织开展公司本部和所属机构经营效益、资产责任、关联交易、财务收支等审计工作;
8. 负责公司本部审计工作重大事项的上报工作;
9. 协调配合上级单位对本公司审计工作的检查指导,督促落实内外部审计意见的整改。
任职要求:
1、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历。
2、从事财务、审计管理或相关工作5年及以上,取得中级及以上专业技术职称,具有企业中层管理岗位任职经历;
3、有四大会计师事务所两年以上工作经验、参与过财务尽职调查工作,熟悉金融市场和金融业务,具有CPA资格者优先。
4、熟练运用办公软件及财务软件;
5、良好的分析问题、沟通协调能力。
6、身体健康、能够适应出差。